Nadat je de aan- en verkoopfacturen van de klant verwerkt hebt in de boekhouding dan zullen deze geblokkeerd worden en kunnen deze niet meer door de klant bewerkt worden. Om dit ongedaan te maken, gaat u naar de quickview van het betreffende dossier onder uw Accountbeheer. Daar gaat u naar de rubriek aan- of verkoop waar je onderaan de filter kunt wijzigen naar reeds verwerkte facturen.
U kunt nadien de factuur die u wenst vrij te geven aanklikken en via het hangslotje bovenaan opnieuw vrijgeven. Hierdoor kan deze opnieuw door de klant bewerkt worden en zal deze bij de volgende export opnieuw geëxporteerd worden.
Deze uitleg kan u ook bekijken aan de hand van deze video: